為切實推進醫(yī)院管理創(chuàng)新,進一步加強醫(yī)院收支管理,提高經(jīng)濟效益和社會效益,創(chuàng)建集約型醫(yī)院,市第五人民醫(yī)院深入貫徹落實中央八項規(guī)定及省、市衛(wèi)生廳局有關(guān)規(guī)定精神,在全市市級醫(yī)療系統(tǒng)中首次將財務(wù)預(yù)算管理職權(quán)下放,從2014年1月1日起,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級負責(zé),歸口管理”的財務(wù)支出管理。嚴格按預(yù)算執(zhí)行,實行“費用支出按年度預(yù)算,分月調(diào)整預(yù)算執(zhí)行計劃”的管理辦法。
一方面,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級負責(zé),歸口管理”的管理辦法。財務(wù)部門根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)分工規(guī)定對所m.zxtf.net.cn/wsj/有經(jīng)濟支出項目進行歸口分劈至相關(guān)業(yè)務(wù)分管部門并按照年度支出預(yù)算金額,按一定比例下發(fā)至相關(guān)業(yè)務(wù)分管部門進行預(yù)算管理。醫(yī)院各項開支在單位主要領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由分管副院長負責(zé)財務(wù)審批制度,統(tǒng)一組織醫(yī)院預(yù)算的執(zhí)行,以財務(wù)部門為業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)部門,具體實施醫(yī)院預(yù)算的執(zhí)行。財務(wù)部門在安排支出時按照批準的預(yù)算,本著量入為出原則,統(tǒng)一安排、掌握使用,嚴格控制各項支出。
另一方面,按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針,合理配置資源,提高資金使用效益,嚴格控制醫(yī)院各項支出。各業(yè)務(wù)分管部門每年末根據(jù)次年工作計劃,編制下年度費用支出預(yù)算;每月末根據(jù)年度預(yù)算及各分管部門在工作中的實際情況,調(diào)整編制下月份的費用支出預(yù)算。各分管部門根據(jù)醫(yī)院總收支預(yù)算完成情況適時調(diào)整部門預(yù)算,以達到新的收支平衡,使收支計劃的實現(xiàn)進入有效控制的狀態(tài),各環(huán)節(jié)預(yù)算相互銜接,形成了“全方位聯(lián)系、全方位考核”的m.zxtf.net.cn/zhicheng/局面。
預(yù)算管理制度的出臺,是市第五人民醫(yī)院踐行黨的群眾路線教育實踐活動及深化公立醫(yī)院改革的又一項重要舉措。