2014年部門預算經十二屆人大四次會議審議通過,按照《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》要求,現(xiàn)將我單位2014年部門預算說明如下:
一、 單位主要職責
2014單位的主要職責是:開展醫(yī)療事故技術鑒定工作
二、部門預算單位基本情況
本單位包括1個機關行政科室,經費性質為財政核撥,人員編制數(shù)5,在職人數(shù)3。
三、單位主要工作任務
2014年,本單位主要任務是:開展醫(yī)療事故技術鑒定。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度。2014年, 本單位收入預算為27.09萬元,其中:當年財政撥款收入27.09萬元。相應安排支出預算27.09萬元,其中:人員支出21.04萬元,公用支出1.05萬元,項目支出5萬元。
五、公共財政預算撥款支出情況
2014年度公共財政預算撥款支出27.09萬元,主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括:
(一)工資福利支出(科目)21.04萬元。主要用于人員經費支出。
(二)商品服務支出(科目)1.05萬元。主要用于公用經費支出。
(三)項目支出(科目)5萬元。主要用于開展醫(yī)療鑒定工作支出。
六“三公”經費財政撥款預算情況
2014年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費0.2萬元。具體情況如下:
。ㄒ)因公出國(境)經費
2014年預算安排0萬元。
(二)公務接待費
2014年預算安排1萬元。主要用于開展醫(yī)療事故技術鑒定接待活動。
(三)公務用車購置及運行費
2014年預算安排0.2萬元,其中:公務用車運行費0.2萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。
附件:1.部門預算收支預算總表
2.部門預算公共財政撥款支出預算表
3.部門預算政府性基金撥款支出預算表
4.“三公”經費財政撥款支出預算表